wzor vat7, VAT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
POLTAX
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia ........2008 r.
(poz. .......)
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
VAT-7
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
4. Miesiąc
5. Rok
za
Załącznik nr 1
└────┴────┘
└────┴────┴────┴────┘
Podstawa prawna:
Składający:
Art.99 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.
Podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art.99 ust.1 ustawy.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja
7. Cel złożenia formularza
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. złożenie deklaracji
2. korekta deklaracji
1)
B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi
** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Rodzaj podatnika
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. podatnik niebędący osobą fizyczną
2.
osoba fizyczna
9. Nazwa pełna, REGON
*
/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL
**
B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
10. Kraj
11. Województwo
12. Powiat
13. Gmina
14. Ulica
15. Nr domu 16. Nr lokalu
17. Miejscowość
18. Kod pocztowy
19. Poczta
C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO
Podstawa opodatkowania w zł
Podatek należny w zł
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
zwolnione od podatku
20.
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium
kraju
21.
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
opodatkowane stawką 0%
22.
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129
ustawy
23.
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
opodatkowane stawką 3%
24.
25.
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
opodatkowane stawką 7%
26.
27.
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
opodatkowane stawką 22%
28.
29.
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
30.
8. Eksport towarów
31.
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
32.
33.
10. Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a
ustawy
34.
35.
11. Import usług
36.
37.
12. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
38.
39.
13. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5
ustawy
40.
14. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego
w poz.33, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.4 ustawy
41.
Razem:
(
Poz.42=
suma kwot z poz.20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32,
34, 36 i 38;
Poz.43=
suma kwot z poz.25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 40
pomniejszona o kwotę z pozycji 41)
42.
43.
VAT-7
(10)
1
/2
POLTAX
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO
D.1. PRZENIESIENIA
Podatek do odliczenia w zł
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji
Kwota z poz.”Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” z poprzedniej deklaracji lub wynikająca z decyzji.
44.
Kwota podatku naliczonego wynikającego ze spisu z natury, o którym mowa w art.113 ust.5 ustawy
45.
D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG
ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT
Wartość netto w zł
Podatek naliczony w zł
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków
trwałych
46.
47.
Nabycie towarów i usług pozostałych
48.
49.
D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA
(w zł)
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
50.
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
51.
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia
Należy wpisać sumę kwot z poz.44, 45, 47, 49, 50 i 51.
52.
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł)
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym
Kwota wykazana w poz.53 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz.43 i 52.
Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.43 i 52 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0.
53.
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru
Kwota ta nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą z poz.43 a sumą kwot z poz.52 i 53.
Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.43 i 52, pomniejszona o kwotę z poz.53 jest mniejsza od 0, wówczas należy wpisać 0.
54.
Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego
***)
Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.43 i 52 jest większa od 0, wówczas poz.55=poz.43 - poz.52 - poz.53 - poz.54
w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.
55.
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym
56.
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.52 i 43 jest większa lub równa 0, wówczas poz.57=poz.52 - poz.43 + poz.56,
w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.
57.
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika
58.
59. w terminie 25 dni
60. w terminie 60 dni
61. w terminie 180 dni
w tym kwota do zwrotu
Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
62.
Od kwoty z poz.57 należy odjąć kwotę z poz.58.
F. INFORMACJE DODATKOWE
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty):
63.
64.
65.
66.
art.119 ustawy
art.120 ust.4 lub 5 ustawy
art.122 ustawy
art.136 ustawy
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Do niniejszej deklaracji dołączono (zaznaczyć właściwy kwadrat):
67. Wniosek o zwrot podatku
1. tak
2.
nie
68. Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku
1. tak
2. nie
H. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
69. Imię
70. Nazwisko
71. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby
reprezentującej podatnika
72. Telefon kontaktowy
73. Data wypełnienia
(dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘
-
└────┴────┘
-
└────┴────┴────┴────┘
I. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
74. Uwagi urzędu skarbowego
75. Identyfikator przyjmującego formularz
76. Podpis przyjmującego formularz
***
)
Pouczenie:
W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.55 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
VAT-7
(10)
2
/2
1)
Zgodnie z art.81 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym
uzasadnieniem przyczyn korekty.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • telefongry.keep.pl






  • Formularz

    POst

    Post*

    **Add some explanations if needed